電子稅務局怎么導出增值稅申報表(河南電子稅務局申報表顯示不出來)DQQ
作者:吳忠興 發布時間:2022-05-14 14:34:21 點贊:次
【出口外貿】在出口退稅申報系統軟件的錄入申報數據的方式
依據出口報關資料、所得稅專票錄入出口清單數據和拿貨清單數據,形成電子器件申報數據,實際操作過程如下所示,也可依據退稅申報指導實際操作:
出口退稅預申報的操作流程是:A→F,出口退稅宣布申報的操作流程是A→M。
A基本數據收集-外界數據收集-出口產品費率配備;
B基本數據收集-外界數據收集-認證發票信息內容寫入(如果不讀入,手工制作錄入,挑選認證發票信息資源管理);
C基本數據收集-外界數據收集-報關資料數據寫入-申報單數據查看與確定,如果不寫入,手工制作錄入,挑選出口清單數據錄入;
F數據生產加工解決-拿貨出口總數關系查驗-換匯成本檢查-預申報數據一致性查驗-形成預申報數據;
G基本數據收集-企業運營狀況-出口貨品報備報關單證文件目錄錄入;
H審批意見反饋解決-確定宣布申報數據;
I退稅正式申報-查看此次申報數據-退稅歸納申報表錄入-提升-錄入申報年月、申報批號-自動生成明細表-儲存;
J打印出出口清單申報表-退稅宣布申報-出口清單申報數據查看-拓展作用;
K打印出拿貨清單申報表-退稅宣布申報-拿貨清單申報數據查看-拓展作用;
L打印出出口退稅歸納申報表-退稅匯總申報表錄入-打印出表格;
M退稅宣布申報-形成退(免)稅申報數據-拿貨/出口申報表。
【拓寬:寫入的方式】
您好,在退稅申報系統軟件指導第一步中:已認證發票數據收集,這一步很多人都沒用,之前在材料中也
沒查到過怎樣使用.近期自身試出一途徑,詳細如下:
2.在退稅申報系統軟件--指導--已認證發票數據采集--認證發票信息內容寫入--挑選剛剛導出來的那一個文檔--確定
那樣稅票已導進進行,在進項清單錄入時發票號碼下拉列表就可以運用了,還可以同時鍵入號,那樣額度,稅款等就全自動會出來,對進項票多的公司,鍵入出錯率就大大的差少,輸入速度也加速.
【拓寬:大概步驟】
制造業企業出口退稅申報系統軟件詳盡操作步驟如下所示:
打開網頁,鍵入登錄名、登錄密碼。
2.開展退稅申報系統軟件的系統配置
打開桌面上的“制造業企業出口退稅申報系統軟件7.0版”,登錄名鍵入sa,登陸密碼為空,明確。提前準備錄幾月份的出口數據,隸屬期就鍵入幾月份,例如現階段月份200611。
新組裝的申報系統軟件,最先要開展公司信息設定。點菜單“服務器維護”-“系統設置”-“系統配置設定與改動”,點“修改”按鍵,務必調整的主要內容有:
企業代碼:依據中國海關審簽的《自理報關單位注冊登記證明書》上序號明確,錄入公司的中國海關企業代碼(10十位數)。假如公司海關代碼產生變動,請立即與進出口稅務管理科聯絡,搞好對應的變動辦理手續。
納稅人識別號:依據稅務局審簽的《稅務登記證》的序號明確,錄入公司的納稅人識別號(15十位數)。
質量技術監督局碼:質量監督資格證書號,即納稅人識別號后9位。
客戶名字:依據公司《稅務登記證》上的“公司名稱”錄入。假如公司全名超出15個漢語時,公司只需要錄入公司名稱中前15十位數。
退稅登記證書號:錄入《出口退稅評定表》上的11位退稅登記證書號。
退稅備案日期:《出口退稅評定表》上審簽的日期錄入。
經營者類型:一般納稅人就錄入“1”
記稅計算方式:新產生出口業務流程的制造業企業投案自首筆出口業務流程之日起12個月內不能享有退稅工資待遇,而且進項稅只有是作留抵,該欄應錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報關資料中出口報關離境日期為標準,滿12個月,年銷量500多萬元,自第13個月起,選用“免抵退”記稅方式,須到退稅行政機關申請辦理改動配備)
入料計算方式:全部公司該欄錄入“2”(購入法)。
分組管理編碼:全部公司該欄錄入“B”。
稅務局編碼:全部公司該欄錄入“110108”。
稅務局名字:全部公司該欄錄入“北京海淀區國稅局”。
查驗沒有問題后,點“儲存”按鍵。改動結束,點“撤出”按鍵,系統軟件再次進到。
3.錄入退稅申報數據
有進料加工業務流程的公司,報備當月,在退稅申報系統軟件中,點“指導”第一步“免抵退清單數據收集”-“進料加工指南備案錄入”,點“提升”按鍵,錄完點“儲存”按鍵。
料件進口貨當月,在退稅申報系統軟件中,點“指導”第一步“免抵退清單數據收集”-“進口貨料件清單申報錄入”,點“提升”按鍵,錄完點“儲存”按鍵。
“指導”第一步“免抵退清單數據收集”-“出口貨品清單申報錄入”,錄入申報期本期產生的且做賬務處置的全部出口清單。(無進料加工的公司此后步開始做起。點“提升”按鍵,錄完點“儲存”按鍵。
“指導”第一步“免抵退清單數據收集”-“搜集出口單證實細錄入”,將早期報關單證不齊全今天做搜集的解決。點“改動”按鍵,錄完點“儲存”按鍵。
4.形成預申報數據
最先要創建四個文件夾名稱:
MX---形成清單申報數據HZ---形成歸納申報數據
“指導”第三步“免抵退稅預申報”-“數據一致性查驗”,依據提醒改動錄入數據,直到沒有不正確。
“指導”第三步“免抵退稅預申報”-“形成清單申報數據”,明確后,訪問挑選YSH文件夾名稱,明確形成預申報數據。
5.在網上預申報和查詢審批意見反饋
登陸“出口退稅網”,點“數據申報”,挑選“申報隸屬期”,點“下一步”,訪問挑選YSH的上一級文件夾名稱,點“提交”按鍵,稍候系統提示數據申報取得成功。
一般當日早上申報后,在下午就能查詢意見反饋文檔。點“數據管理方法”,假如此批數據情況為“已意見反饋”,則點開后,點“查詢內容”,能夠看見本批數據的疑問。
依據疑問敘述,回到申報系統軟件改動數據后再次預申報,直到沒有疑問。
6.寫入審批意見反饋,形成清單申報數據
“指導”第四步“審批意見反饋疑問調節”-“稅務局意見反饋信息內容寫入”,訪問挑選FK文件夾名稱,寫入意見反饋信息內容。
“指導”第四步“審批意見反饋疑問調節”-“撤消已申報數據”,明確。
“指導”第四步“審批意見反饋疑問調節”-“稅務局意見反饋信息資源管理”,點“是”。
“指導”第五步“形成清單申報數據”-“數據一致性查驗”,有什么問題必須再改動。
“指導”第五步“形成清單申報數據”-“形成清單申報數據”,點“明確”,訪問挑選MX文件夾名稱,形成清單申報。
7.錄入報關單證報備數據
在申報系統軟件中,點“基本數據收集”-“企業運營狀況”-“出口貨品報關單證報備文件目錄錄入”,點“提升”按鍵,依據有關報關單證的序號,錄入此批出口的報關單證報備數據。
I退稅宣布申報-查看此次申報數據-退稅歸納申報表錄入-提升-錄入申報年月、申報批號-自動生成明細表-儲存;
在退稅申報系統軟件指導第一步中:已認證發票數據收集,這一步很多人都沒用,之前在材料中也沒查到過怎樣使用.近期自身試出一途徑,詳細如下:
3.錄入退稅申報數據有進料加工業務流程的公司,報備當月,在退稅申報系統軟件中,點“指導”第一步“免抵退清單數據收集”-“進料加工指南備案錄入”,點“提升”按鍵,錄完點“儲存”按鍵。